| 編號 | 標題 | 日期 |
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| 1 | 訂定證券暨期貨市場各服務事業內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式。(金管證審字第10100014511號) | 2012-01-16 |
| 2 | 訂定公開發行公司內部稽核人員名冊、次一年度稽核計畫、上一年度之年度稽核計畫執行情形及上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式。(金管證審字第10100013901號) | 2012-01-16 |
| 3 | 訂定「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第七條第二項規定之內部控制制度有效性判斷項目。(金管證審字第1010001451號) | 2012-01-16 |
| 4 | 訂定「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第六條第二項規定之內部控制制度有效性判斷項目。(金管證審字第1010001390號) | 2012-01-16 |
| 5 | 更正勘誤「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條條文。(金管證審字第10100009123號) | 2012-01-06 |
| 6 | 修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文。(金管證審字第1000062131號) | 2011-12-21 |
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