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詳細資料ISBN:9578838573 規格:平裝 / 普通級/ 單色印刷 / 初版 出版地:台灣 內容簡介 |
| Google搜尋參考資料: 1. 財務報導的內部控制 - Coso 控制--整合架構,幫助企業和其他組織評估和加強他們的內部控制系統。從. 此,整合 ... 對政府主管機關的評估指引,更有效率地評估內部控制的有效性。 本文件共有3 ... 2. 博客來-企業內部控制評估(5版) 內部控制制度的探討,於2004年正式融入企業風險管理的領域,成為企業風險管理整合性架構中不可分割的一部分;在不斷演進且深化的過程中,如何建構和施行基於 ... 3. 内部控制- MBA智库百科 3、控制措施。控制措施,是根据风险评估结果、结合风险应对策略所采取的确保企业内部控制目标得以实现的方法和手段,是实施内部控制的具体方式和载体。 4. 内部控制自我评估 - MBA智库百科 控制自我评估(CSA)也被称为管理自我评估、控制和风险自我评估、经营活动自我评估以及控制/风险自我评估,是指企业内部为实现目标、控制风险而对内部控制系统 ... 5. 特集 中國內部控制報告制度正式啟動 - Deloitte 等各項業務和事項,並在企業戰略、董事會職. 責、風險評估、員工薪酬、誠實守信、受托責. 任和審計等問題設定了良好實務標准。與各國. 的內控相關法規相比,應用 ... |
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資料來源:博客來 |

























